本网讯(记者粟 婧)8月30日,省审计厅审计二处在集团公司组织召开审计进点会议,将对集团公司2016年企业经营运行情况,以及2014至2016年企业投资、大额采购、资产处置、重点项目、主要产品盈利能力、财政资金及国有资本预算管理进行审计。
省审计厅审计二处处长徐小和宣读了审计通知书,并用“八不准”强调了审计工作纪律;刘琼娥副处长宣读了审计方案。
集团公司常务副总、总会计师文仕秋介绍了集团公司基本概况,并对2016年企业主要经营运行情况做了汇报。
集团公司党委书记、董事长廖建湘向审计组介绍了集团公司当前的发展形势以及面临的主要问题,并对未来的六大业务板块的构建以及企业的管控模式等做了介绍。他在表态发言中指出,一定高度重视,积极配合;加强沟通,认真整改;抓住机遇,全面提高。集团公司将以本次审计检查为契机,深入查找问题,提升依法治企的水平,为推进集团公司改革发展奠定坚实的基础。
徐小和在讲话中要求,要统一思想,充分认识审计工作的重要性;要明确审计目标,全面完成审计任务;要搞好协调配合,确保审计工作顺利开展。
集团公司党委副书记、总经理何烽,集团公司党委委员、股份公司总经理赵斌,集团、股份公司领导贺灿星、曹建书、彭良文,及总部相关部室负责人参加会议。
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